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공통공시 총괄(2024년 예산기준)

공통공시 총괄

다음은 모든 자치단체가 공통적으로 공시해야 하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

공통공시 총괄 에 대한 표이고 재정운영 결과, 부산시, 유사 지방자치단체 평균의 22년도, 21년도, 증감으로 구성된 목록입니다
항목 ’24년도 전년(’23년)
유 형 평 균
예산규모 예산규모
*통합회계
171,431억 166,909
147,325
- (회계별) 일반회계 125,903억, 공기업 특별회계 7,790억, 기타특별회계 23,302억, 기금 14,436억
- 전년대비 약 4,522억 증가했으며 동일 유형 지자체 평균보다 높은 수준입니다.
세입예산(재원별)
* 일반회계
125,903억 120,050억
101,709억
- (재원별 세입 예산) 지방세 50,056억, 보조금 48,618억, 지방교부세 13,372억 등
세출예산(분야별)
* 일반회계
125,903억 120,050억
101,709억
(분야별 세출 예산) 사회복지 59,351억, 일반 공공행정 15,849억, 교통및물류 11,207억, 교육 8,937억 등
지역통합재정통계
* 통합회계
27조 9,816억 28조 2,467억
23조 1,427억
- 우리시 및 우리시 공사·공단, 출자·출연기관, 교육청을 포함한 지역 통합 예산규모는 27조 9,816억으로 전년 대비 약 2,651억 감소했으며, 유형평균 대비 4조 8,389억 높은 수준입니다.
재정여건
재정자립도
* 일반회계
40.84% 41.66%
55.65%
- 재정자립도는 세입 중 스스로 마련한 재원(지방세+세외수입)의 비율로 스스로 살림을 꾸릴 수있는 능력을 나타냅니다. 우리 시의 ’24년 재정자립도는 40.84%로 전년대비 0.82%p 하락하였고 유형평균에 비해 낮은 편입니다.
재정자주도
* 일반회계
51.81% 53.17%
64.36%
통합재정수지
* 통합회계
적자(-3,533억) -4,307억
-3,965억
- 통합재정수지란 지자체가 직접 관리하는 일반회계, 특별회계 기금을 포함한 전체 재정활동의순수한 수입에서 순수한 지출을 차감한 수치로, 올해 우리 시의 통합재정수지는 3,533억 적자였으나 작년보다는 개선되었으며, 동일 지자체 유형평균에 비해 적자 폭은 양호한 편입니다.
재정운용계획
중기지방재정계획
* 통합회계
항목별 공시내용 참조
- 중기지방재정계획 상 우리시 예산은 ’24년17조 9,735억, ~ ’28년18조 8,431억으로 연평균 1.2% 증가하고 있습니다.
성인지예산 항목별 공시내용 참조
- 우리시는 ’24년 총 187개 사업(총 예산 6,900억)에 대해 여성-남성에 미칠 영향을 분석하여 예산을 편성하였습니다.
주민참여예산 항목별 공시내용 참조
- 우리지자체는 ’24년 총 62개 사업(총 예산 34억)에 주민이 참여하여 예산을 편성하였습니다
성과계획서
* 일반회계+기타특별회계
항목별 공시내용 참조
재정운용상황개요서
* 일반회계
항목별 공시내용 참조
국외여비 편성현황
* 일반회계+기타특별회계
45억 47억
36억
- 우리시는 ’24년 국외 업무수행을 위해 약 19억, 공무원 국외 훈련을 위해 약 26억원, 총 45억원을 국외여비로 편성하였으며 전년 대비 약 2억원 감소하였습니다.
행사・축제경비 편성현황
* 일반회계
222억 224억
229억
- 우리시에서 ’24년 개최하고자 하는 행사와 축제를 위해 편성한 예산은 총 222억원으로 전년 대비 약 2억원 감소하였으며, 동일 유형 지자체 평균보다는 낮은 수준입니다.
업무추진비
* 일반회계+기타특별회계
32억 32억
30억
- 우리시에서 ’24년 시장·부시장·실국장 및 읍면동장 등의 업무 추진을 위한 기관운영업무추진비는11억, 시책업무 추진을 위한 업무추진비는 21억을 편성하여 전년과 비슷한 수준이며, 유형평균보다는 높은 수준입니다.
지방의회 관련경비
* 일반회계
10.1억 9.4억
9.1억
- 우리시에서 ’24년 지방의회의 운영 및 업무추진, 의원 국외여비 등을 위해 편성한 예산은 10.1억입니다.전년대비 7천만원 증가했으며, 유형평균보다는 높은 수준입니다.
지방보조금
* 일반회계+기타특별회계
901억 876억
1,829억
- 우리시가 ’24년 편성한 지방보조금 예산 편성액은 총 901억으로 전년 대비 약25억 증가하였으나, 동일 유형 지자체 평균에 비해서는 낮은 수준입니다.
사회보장적 수혜금(현금성복지비)
* 일반회계+기타특별회계
0억 신규지표
166억
- 우리시가 ’24년 사회보장적 현금성 수혜금 및 물품 지원을 위해 지방재원을 활용하여 편성한 예산(301-03 통계목)은 0원입니다.
1인당 기준경비 편성현황
* 일반회계+기타특별회계
항목별 공시내용 참조
- 우리 시가 ’24년 맞춤형복지제도시행경비를 위해 편성한 예산은 약 144억, 공무원 일·숙직비를 위해 편성한 예산은 약 1.5억, 통장이장반장활동보상금을 위해 편성한 예산은 약 321억입니다.
예비비 편성현황
* 일반회계
957억(일반예비비) 신규지표
368억
- 우리 시가 ’24년 편성한 일반예비비는 957억으로 일반회계 예산 총액의 약 0.76%이며, 재해·재난목적으로 편성한 예비비는 없습니다.
재정운용성과
보통교부세 자체노력 반영현황
(세출효율화)
항목별 공시내용 참조
보통교부세 자체노력 반영현황
(세입확충)
항목별 공시내용 참조
지방교부세 감액 현황 3.6억
- 우리시는 법령위반 과다지출 등 사유로 지방교부세가 3.6억원 감액되었습니다.
지방교부세 인센티브 현황 10억
- 우리시는 ’24년 지방재정대상에서 우수한 성적을 거두어 ’24년 교부세 10억원이 증액되었습니다.

※ 예산기준 재정공시 자료는 당초예산 총계 기준으로 작성되었으며, 대상 회계는 각 항목별 표시사항 참고

자료관리 담당자

재정혁신담당관
신형식 (051-888-2085)
최근 업데이트
2024-02-28

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