공통공시 총괄
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다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.
| 항목 | `26년도 | 전년(’25년) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 유형평균 | |||||
| ① 예산규모 | 1 - 1 |
예산 규모 * 통합회계 |
192,973억 | 180,164억 | |
| 160,425억 | |||||
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| 1 - 2 |
세입예산(재원별) * 일반회계 |
144,046억 | 133,198억 | ||
| 113,277억 | |||||
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| 1 - 3 |
세출예산(분야별) * 일반회계 |
144,046억 | 133,198억 | ||
| 113,277억 | |||||
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| 1 - 4 |
지역통합재정통계 * 통합회계 |
30조 5,957억 | 29조 3,765억 | ||
| 24조 5,286억 | |||||
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| ②재정여건 | 2 - 1 |
재정자립도 * 일반회계 |
37.30% | 38.38% | |
| 53.46% | |||||
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| 2 - 2 |
재정자주도 * 일반회계 |
50.46% | 50.59% | ||
| 62.3% | |||||
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| 2 - 3 |
통합재정수지 * 통합회계 |
적자(-4,827억) | -4,554억 | ||
| -2,860억 | |||||
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| ③ 재정운용계획 | 3 - 1 |
중기지방재정계획 * 통합회계 |
항목별 공시내용 참조 | ||
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| 3 - 2 | 성인지예산 | 항목별 공시내용 참조 | |||
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| 3 - 3 | 주민참여예산 | 항목별 공시내용 참조 | |||
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| 3 - 4 |
성과계획서 * 일반회계+기타특별회계 |
항목별 공시내용 참조 | |||
| 3 - 5 |
재정운용상황개요서 * 일반회계 |
항목별 공시내용 참조 | |||
| 3 - 6 |
국외여비 편성현황 * 일반회계+기타특별회계 |
47억 | 47억 | ||
| 37.3억 | |||||
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| 3 - 7 |
행사・축제경비 편성현황 * 일반회계 |
326억 | 457억 | ||
| 255억 | |||||
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| 3 - 8 |
업무추진비 * 일반회계+기타특별회계 |
34억 | 33억 | ||
| 29.8억 | |||||
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| 3 - 9 |
지방의회 관련경비 * 일반회계 |
10.5억 | 10.5억 | ||
| 9.6억 | |||||
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| 3 - 10 | 지방보조금 * 일반회계+기타특별회계 |
980억 | 1,071억 | ||
| 1,954억 | |||||
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| 3 - 11 |
사회보장적 수혜금(현금성복지비) * 일반회계+기타특별회계 |
0억 | 0억 | ||
| 105억 | |||||
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| 3 - 12 |
1인당 기준경비 편성현황 * 통합회계 |
항목별 공시내용 참조 | |||
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| 3 - 13 |
예비비 편성현황 * 일반회계 |
973억 | 954억 | ||
| 400억 | |||||
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| ④재정운용성과 | 4 - 1 | 보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화) | 해당없음 | ||
| 4 - 2 | 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충) | 해당없음 | |||
| 4 - 3 | 지방교부세 감액 현황 | 해당없음 | |||
| 4 - 4 | 지방교부세 인센티브 현황 | 1억 | |||
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※ 예산기준 재정공시 자료는 당초예산 총계 기준으로 작성되었으며, 대상 회계는 각 항목별 표시사항 참고
※ 각 유형평균은 2월 20일 기준으로 산출되었으며, 통합재정 개요 작업 결과 수정될 수 있습니다.