사업개요
세부사업명 | 기본경비 | ||
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회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 금련산청소년수련원 | 분야명 | 기타 |
정책사업 | 행정운영경비(금련산청소년수련원) | 단위사업 | 기본경비 |
사업목적 | 부서 운영에 필요한 기본 경비 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 368,065,000원 | 사업규모 | 원활한 부서 운영 및 관리에 대한 전반적인 사항 |
사업내용 | 부서 운영에 필요한 일반 수용비, 급량비, 업무추진비 등 기본 경비 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 부서 정원(현원)에 따른 일.숙직 수당, 정원가산 업무추진비 등 |
사업위치 | 금련산청소년수련원 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 2025년 예산편성 계획(행안부, 부산시) | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
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계 | 65,350,000 | 0 | 65,350,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 65,350,000 | 0 | 65,350,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
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16,839,000 | 2,200,000 | 0 | 15,137,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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62,091,970 | 58,070,800 | 62,656,200 | 60,966,420 | 63,514,020 |